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索引号: | 330411ZF000000/2020-169167 | 有效性: | |
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发布单位: | 区卫生健康局 | 生成日期: | 2020-09-04 |
文号: | 来源: | 区卫生健康局 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
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公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 区卫生健康局 |
生成日期: | 2020-09-04 |
文号: | |
来源: | 区卫生健康局 |
嘉兴市秀洲区卫生健康局2019年度部门决算
第一部分 2019年度部门决算公开文档
一、 嘉兴市秀洲区卫生健康局单位概况
(一) 部门职责
(二) 机构设置
二、 嘉兴市秀洲区卫生健康局2019年度部门决算公开表
三、嘉兴市秀洲区卫生健康局2019年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(九)部门预算绩效情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
四、名词解释
第二部分 2019年度部门决算公开表
公开01表 收入支出决算总表
公开02表 收入决算表(分单位)
公开03表 收入决算表(分科目)
公开04表 支出决算表(分单位)
公开05表 支出决算表(分科目)
公开06表 财政拨款收入支出决算总表
公开07表 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开09表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开10表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
嘉兴市秀洲区卫生健康局(汇总)2019年度部门决算
一、嘉兴市秀洲区卫生健康局(汇总)概况
(一)部门职责
1、组织拟订全区国民健康政策,拟订卫生健康事业发展规章草案和政策、规划,制定地方标准和规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,加强公立医院党的建设,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。
3、制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、组织实施国家药物政策和基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出我区基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测评估。
6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理,健全卫生健康综合监督体系。牵头全区《烟草控制框架公约》履约工作。
7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。
8、负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。
9、指导基层卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10、组织制定中医药、民族医药发展规划,并纳入卫生健康事业发展总体规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。
11、负责来区中央和省市领导、重要外宾以及区保健对象的医疗保健工作,负责国家和省市区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12、完成区委、区政府交办的其他任务。
13、职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康中国、健康浙江、健康嘉兴和健康秀洲战略,深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革,全面建立健康影响评价评估制度,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变为以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化,推进卫生健康事业和产业的协调发展。
14、制定全区爱国卫生规划,协调有关部门、团体制订和执行爱国卫生工作计划。动员和组织群众除四害、讲卫生,推动卫生城市建设,协调社会性重大疾病防控工作,协助做好区爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。
15、制定区卫生健康信息化发展规划和建设标准,指导全区各医疗卫生单位网络及应用系统建设。负责区卫生健康局中心网路的日常运行、维护、管理,承担全区卫生健康信息化建设,整合优化全区卫生健康信息资源。
16、指导区计划生育协会业务工作。
17、红会工作方面:
扎实推进红十字会各项工作。
1)、从事人道主义各类救助工作。根据“人道、博爱、奉献”的红十字精神,围绕“三救、三献”核心业务开展各项工作。救灾工作,在发生灾害时开展救灾备灾工作;救助工作,开展博爱送万家、爱心病房等助困、助医、助学工作;救护培训,开展救护培训进机关、企业、学校、社区、农村,以及机动车驾驶员、建筑行业、电力行业、旅游行业以及厂矿等高危人群和高危行业的应急救护培训。
2)、开展无偿献血宣传活动,推动无偿献血工作;造血干细胞捐献,加强造血干细胞捐献宣传,招募造血干细胞志愿捐献者;器官(遗体)捐献,加强宣传和志愿者的登记,做好器官捐献的协调等工作。
3)、此外,红十字会还开展红十字青少年活动和各类志愿服务活动。
18. 嘉兴市秀洲区卫生监督所,主要职责是:按照法律法规规章规定的管理权限,负责对所监管的单位的公共卫生监督执法。负责区级以上大型活动、大型会议、重要接待的医疗服务保障。对各镇(街道)、区级功能区的公共卫生监督执法工作进行指导与稽查。组织查处重大、跨区域性的突发公共卫生事件。
19. 嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心,主要职责是:为人民群众身体健康提供防疫保障,业务范围为疾病监测、检验检测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生宣教与健康教育、卫生防疫人员培训与技术培训。
(二)机构设置
从预算单位构成看,嘉兴市秀洲区卫生健康局(汇总)部门决算包括:包括:局本级决算、局属10家事业单位决算。
纳入嘉兴市秀洲区卫生健康局(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 嘉兴市秀洲区卫生健康局(本级)
2. 嘉兴市秀洲区卫生监督所
3. 嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心
4. 嘉兴市妇幼保健院(指导站)
5. 嘉兴市秀洲区计划生育协会
6. 嘉兴市秀洲区爱国卫生运动委员会办公室
7. 嘉兴市秀洲区红十字会
8. 嘉兴市秀洲区王店人民医院
9. 嘉兴市秀洲区新塍医院
10. 嘉兴市秀洲区王江泾医院
11. 嘉兴市秀洲区康安医院
二、嘉兴市秀洲区卫生健康局(汇总)2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、嘉兴市秀洲区卫生健康局(汇总)2019年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计60,312.16万元,与2018年度相比,收、支总计各增加2997.52万元,增长5.23%。主要原因是:下属5家公益事业单位业务量增长迅速,事业收入增加2937.35万元,支出也同比增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计57,441.19万元;包括财政拨款收入10,245.42万元(其中,一般公共预算10,244.17万元,政府性基金预算1.26万元),占收入合计17.84%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入32,736.45万元,占收入合计56.99%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入14,459.32万元,占收入合计25.17%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计59,192.12万元,其中基本支出46,816.49万元,占79.09%;项目支出12,375.63万元,占20.91%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计11,525.71万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加542.51万元,增长4.94%。主要原因是:2019年基层医改经费及公共卫生经费有所增长。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出11,459.07万元,占本年支出合计的19.36%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1754.90万元,增长18.08%。主要原因是:人员经费及日常公用经费增加565.98万元、项目支出增加1188.92万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出11,459.07万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出173.72万元,占1.52%;卫生健康(类)支出11,285.35万元,占98.48%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,434.25万元,支出决算为11,459.07万元,完成年初预算的65.72%,主要原因是基层医疗卫生机构支出及基本公共卫生支出拨款,大部分先下文给乡镇,再通过乡镇拨款给下级医疗单位,不在本部门核算。其中:
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他(项)2019年年初预算0万元,年初预算有调整, 2019年支出决算为3.17万元,完成预算的100%。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年年初预算为65.94万元,2019年支出决算为45.68万元,完成年初预算的69.28 %,决算数小于预算数的主要原因是决算时下属基层医院离休人员费用列支口径不同有所调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年年初预算为113.74万元,2019年支出决算为124.27万元,完成年初预算的109.26%,决算数大于预算数的主要原因是正常工资调整及退休人员增加。
社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。2019年年初预算0万元,年初预算有调整,支出决算为0.59万元,完成预算的100%。
卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为627.38万元,支出决算为654.26万元,完成年初预算的104.28%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费及日常公用经费增加。
卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他(项)。年初预算为1630.18万元,支出决算为3331.84万元,完成年初预算的204.38%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排在其他类、款、项,预算调整集中安排。
卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。2019年年初预算0万元,年初预算有调整,支出决算为20万元,完成预算的100%。
卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。年初预算为80万元,年初预算有调整,支出决算为0万元,完成预算的100%。
卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0万元,年初预算有调整,支出决算为108万元,完成预算的100%。
卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为6900万元,支出决算为1002.45万元,完成年初预算的14.53%,决算数小于预算数的主要原因是拨给下级医疗单位的拨款,先下文给乡镇,再通过乡镇拨款给下级医疗单位,不在本部门核算。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为1253.32万元,支出决算为1099.02万元,完成年初预算的87.69%,决算数小于预算数的主要原因是资金安排结转下年。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为569.25万元,支出决算为567.01万元,完成年初预算的99.61%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支,日常公用经费减少。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为2669.26万元,支出决算为245.21万元,完成年初预算的9.19%,决算数小于预算数的主要原因是拨给下级医疗单位的拨款,先下文给乡镇,再通过乡镇拨款给下级医疗单位,不在本部门核算。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算为0万元,年初预算有调整,支出决算为152.80万元,完成预算的100%。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为46.88万元,支出决算为86.52万元,完成年初预算的184.56%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排在其他类、款、项,预算调整集中安排。
卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为0万元,年初预算有调整,支出决算为5.27万元,完成预算的100%。
卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)。年初预算为0万元,年初预算有调整,支出决算为724.63万元,完成预算的100%。。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为76.07万元,支出决算为76.72万元,完成年初预算的100.85%,决算数大于预算数的主要原因职工工资增加。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为2447.14万元,支出决算为2005.13万元,完成年初预算的81.94%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整集中安排在其他类、款、项
卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他(项)。年初预算为955.09万元,支出决算为1206.49万元,完成年初预算的126.32%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排在其他类、款、项,预算调整集中安排。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,752.52万元,其中:
人员经费2,483.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出(各部门根据实际情况调整);
公用经费269.43万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出(各部门根据实际情况调整)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出1.26万元,占本年支出合计的0.01%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加1.26万元,增长100%。主要原因是:局本级养老服务中心改造专项年初预算安排在其他类、款、项、年终预算调整安排。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出1.26万元,主要用于以下方面:其他(类)支出1.26万元,占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为1.26万元,主要原因是局本级养老服务中心改造专项年初预算安排在其他类、款、项,年终预算调整安排。其中:
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.26万元,决算数大于预算数的主要原因是局本级养老服务中心改造专项年初预算安排在其他类、款、项,年终预算调整安排。
(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.1万元,支出决算为1.80万元,完成预算的58.06%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支,公务接待费减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,减少3.36万元,主要原因是无人因公出国;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,减少0.15万元,主要原因是疾控中心特种车维护运行支出在非一般公共预算财政拨款支出;公务接待费支出决算为1.80万元,占100.00%,与2018年度相比,减少0.67万元,主要原因是节约开支,来人接待减少。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的100%。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。
公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费预算数为3.1万元,支出决算为1.80万元,完成预算的58.06%。主要用于接待接待外地单位及下属单位来人办事等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约开支,公务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待44批次,累计640人次。
外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。
其他国内公务接待支出1.80万元,主要用于接待外地单位及下属单位来人办事等支出。接待640人次,44批次。
(九)部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,嘉兴市秀洲区卫生健康局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目53个,共涉及资金8706.55万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“奖扶特扶”“两癌筛查”等53个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出8706.55万元,政府性基金预算支出1.26万元。从评价情况来看,本部门项目落实情况良好,均能按计划开展执行,项目绩效管理情况良好。
组织对0个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)
秀洲区卫生健康局在2019年度部门决算中反映奖扶特扶项目及两癌筛查的项目绩效自评结果。
奖扶特扶项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1161.19万元,执行数为1156.01万元,完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况:一是对符合要求的计划生育家庭实行奖励扶助制度,充分体现了党中央、国务院对农村人口和发展问题的高度关注;二是实施奖励扶助制度是增加农民收入、统筹城乡发展和建设社会主义新农村建设的重要内容。发现的问题及原因:财政局提出要求通过一卡通平台发放,对接之后发现还有1千多人市名卡未激活或者未发放,100多人市名卡未办理,一直联系银行督促其办理,未完成,导致无法发放,只能通过银行代发给奖特扶对象。下一步改进措施:一是继续督促联系银行;二是继续大力宣传市民卡发放使用流程。
两癌筛查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为88万元,执行数为87.82万元,完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况:一是组织发动工作有力。年初区级制定2019年目标检查任务数,将任务数按人口比例分配至检查单位和各镇(街道)。检查单位和镇(街道)、村社区积极配合,排出检查日期,通过发放告知单及公众宣传,提高群众知晓率,参检率保持稳定;二是初筛质量明显提高。连续两年,参加检查的医务人员,都到省、市培训基地进行了专业培训、考核和领证,提高了检查医务人员的业务水平,提高了“两癌”及相关高危因素的发现率。发现的问题及原因:一是复筛率偏低。目前我区的检查发现异常后,需要进行复筛人员实际在我区复筛机构进行免费复筛的比例不高。随访中部分人员直接到市级医院或杭州、上海等医院就诊;二是筛查以集中方式为主。根据上级要求,筛查建议以开设筛查门诊方式进行,但我区除区妇保院外,另外单位尚未实行。下一步改进措施:一是建议区级复筛机构区妇保院提高两癌诊治技术水平,提高在群众和初筛机构中的影响力。积极与上级医院建议多途径的合作方式,解决确诊两癌对象后续服务问题;二是建议各初筛机构通过开设筛查门诊方式提供筛查服务。参照区妇保院方式,另外三家初筛机构定期开设初筛门诊方式,通过预约方式,进行两癌初筛检查服务。加强对初筛异常人员随访服务,确保异常人员得到及时规范的诊治。
3.财政评价项目绩效评价结果。
本年度无财政评价项目绩效评价。
4.部门评价项目绩效评价结果。
根据项目绩效评价指标和评分标准,将奖扶特扶项目的分项评价情况报告如下:
综合评价情况及评价结论:奖扶特扶项目组织管理完善,业务管理开展正常,资金支出符合资金用途要求,财务核算健全,奖扶特扶项目取得了较好效果,达到了预期目标。对照各项绩效评价指标及标准,本项目综合得分为98分,综合评价为优秀。
说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出163.31万元,比年初预算数增加31.64万元,增长24.03%,主要原因是退休人员福利费做决算时从退休费调整入福利费。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额385.42万元,其中:政府采购货物支出335.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.80万元。授予中小企业合同金额385.42万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额385.42万元,占政府采购支出总额的100.00%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,嘉兴市秀洲区卫生健康局本级及所属各单位共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是救护车。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备18台(套)。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。