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索引号: | 330411ZF000000/2020-169098 | 有效性: | |
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发布单位: | 区民政局 | 生成日期: | 2020-09-03 |
文号: | 来源: | 区民政局 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
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公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 区民政局 |
生成日期: | 2020-09-03 |
文号: | |
来源: | 区民政局 |
目录
第一部分 2019年度部门决算公开文档
一、 嘉兴市秀洲区民政局概况
(一) 部门职责
(二) 机构设置
二、 嘉兴市秀洲区民政局2019年度部门决算公开表
三、嘉兴市秀洲区民政局2019年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(九)部门预算绩效情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
四、名词解释
第二部分 2019年度部门决算公开表
公开01表 收入支出决算总表
公开02表 收入决算表(分单位)
公开03表 收入决算表(分科目)
公开04表 支出决算表(分单位)
公开05表 支出决算表(分科目)
公开06表 财政拨款收入支出决算总表
公开07表 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开09表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开10表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一、浙江省嘉兴市秀洲区民政局(汇总)概况
(一)部门职责
秀洲区民政局是主管全区有关社会行政事务的区政府组成部门。主要职能:
(一)贯彻执行民政工作的法律法规。制定全区民政事业发展规划和政策并组织实施。
(二)负责全区社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。
(三)牵头拟订全区社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设,指导和监督全区实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对工作。
(四)指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作,推进城乡社区建设,组织开展基层治理相关工作。
(五)负责行政区划管理。规范全区地名标志的设置和管理,负责全区标准地名资料的编辑和审定。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作,调处行政区域边界争议。
(六)拟订全区社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。
(七)拟订全区养老服务发展规划、政策和标准。指导全区养老服务体系建设,参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设,指导居家养老服务工作。
(八)负责殡葬管理、婚姻登记管理工作。
(九)拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。拟订慈善事业发展规划、政策,主管慈善工作。
(十)负责区级福利彩票公益金的管理工作。
(十一)负责民政事业规划财务和统计工作,指导、监督民政事业费的使用管理。
(十二)负责三峡库区移民后期扶持工作。
(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。
(十四)职能转变。坚持以人民为中心的发展思想,深化“最多跑一次”改革,强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务;完善社会治理方式,积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台,加快推进民政事业城乡一体化进程。
(十五)区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
(二)机构设置
从预算单位构成看,嘉兴市秀洲区民政局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属秀洲区民政行政执法队、秀洲区社会福利保障指导中心、秀洲区婚姻登记服务中心、秀洲区地名管理服务中心、秀洲区养老服务指导中心和秀洲区慈善总会秘书处共7家单位决算。
纳入嘉兴市秀洲区民政局(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.嘉兴市秀洲区民政局本级
2.嘉兴市秀洲区民政行政执法队
3.嘉兴市 秀洲区社会福利保障指导中心
4.嘉兴市秀洲区婚姻登记服务中心
5.嘉兴市秀洲区地名管理服务中心
6.嘉兴市秀洲区养老服务指导中心
7.嘉兴市秀洲区慈善总会秘书处
二、浙江省嘉兴市秀洲区民政局(汇总)2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、浙江省嘉兴市秀洲区民政局(汇总)2019年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2,376.45万元,与2018年度相比,收、支总计各减少3731.45万元,下降61.09%。主要原因是:机构改革部分职能转出,相应收入支出减少。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计1,885.74万元;包括财政拨款收入1,791.36万元(其中,一般公共预算1,648.42万元,政府性基金预算142.94万元),占收入合计95.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入94.38万元,占收入合计5.00%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计2,147.74万元,其中基本支出884.61万元,占41.19%;项目支出1,263.13万元,占58.81%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2,236.06万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少3664.71万元,下降62.11%。主要原因是:机构改革部分职能转出,相应收入支出减少。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,873.42万元,占本年支出合计的87.23%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3473.88万元,下降64.97%。主要原因是:机构改革部分职能转出,相应支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,873.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5.00万元,占0.27%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出1,861.73万元,占99.38%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出6.69万元,占0.36%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3818.75万元,支出决算为1,873.42万元,完成年初预算的49.06%,主要原因机构改革部分职能转出,相应支出减少。其中:
1、一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因预算调整,由区发改局转移至区民政局支付。
2、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)年初预算为389.67万元,支出决算为400.01万元,完成年初预算的102.65%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利调整。
3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)年初预算为43万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整功能分类科目,调整至其他功能分类科目中支出。
4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划与地名管理(项)年初预算为110.88万元,支出决算为112.87万元,完成年初预算的101.79%,决算数大于预算数的主要原因是人员职务调整补发。
4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)年初预算为230万元,支出决算为9.79万元,完成年初预算的4.26%,决算数小于预算数的主要原因包含转移支付到乡镇的资金未列入部门决算。
5、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为936.56万元,支出决算为612.14万元,完成年初预算的65.36%,决算数小于预算数的主要原因是调整功能分类支出及机构改革部分职能转出,相应支出减少。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为6.82万元,支出决算为5.94万元,完成年初预算的87.10%,决算数小于预算数的主要原因事业单位退休人员离退休人员福利调整。
7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为48.37万元,支出决算为48.28万元,完成年初预算的99.81%,决算数小于预算数的主要原因离退休人员福利调整。
8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为38万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革职能转出,相应项目整体划转。
9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤年初预算为24万元,支出决算为17.11万元,完成年初预算的71.29%,决算数小于预算数的主要原因机构改革职能转出,未支出部分划转。
10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)年初预算为1170.30万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革职能转出,相应项目整体划转。
11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为33万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革职能转出,相应项目整体划转。
12、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)年初预算为193万元,支出决算为0.13万元,完成年初预算的0.07%,决算数小于预算数的主要原因机构改革职能转出,未支出部分划转。
13、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算为0万元,支出决算为125.57万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是该功能分类年初未安排预算,年中预算调整至该功能分类科目。
14、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)年初预算为167.67万元,支出决算为133.25万元,完成年初预算的79.47%,决算数小于预算数的主要原因是惠民殡葬资金结转下年支付。
15、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)年初预算为0万元,支出决算为225.00万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是该功能分类年初未安排预算,年中预算调整至该功能分类科目。
16、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为9万元,支出决算为23.27万元,完成年初预算的258.56%,决算数大于预算数的主要原因是临时救助金无法预估,按实际发生额支付。
17、社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项)年初预算为163万元,支出决算为81.61万元,完成年初预算的50.07%,决算数小于预算数的主要原因是包含转移支付到乡镇的资金未列入部门决算。
18、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)年初预算为262.30万元,支出决算为66.75万元,完成年初预算的25.45%,决算数小于预算数的主要原因机构改革职能转出,未支出部分划转。
19、农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)年初预算为0万元,支出决算为6.69万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因专项资金补助项目经费不列入年初预算。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出884.61万元,其中:
人员经费788.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费96.57万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出179.94万元,占本年支出合计的8.38%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加71.17万元,增长65.43%。主要原因是使用上级补助资金增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出179.94万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出73.72万元,占40.97%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出106.22万元,占59.03%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为488.60万元,支出决算为179.94万元,完成年初预算的36.83%,主要原因是机构改革部分职能转出,支出减少。其中:
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民间组织管理(项)年初预算为40万元。支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因年中预算调整至其他功能分类科目中支出。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为448.60万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整至其他功能分类科目中支出。
社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)年初预算0万元,支出决算36.72万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金未列入年初预算。
社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)年初预算0万元,支出决算为37万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算的主要原因是使用年初结转资金。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为0万元,支出决算为106.22万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金未列入年初预算。
(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.5万元,支出决算为0.31万元,完成预算的12.4%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是未发生此项费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是秀洲区民政局无公务用车;公务接待费支出决算为0.31万元,占100.00%,与2018年度相比,减少0.68万元,下降68.69%,主要原因是压减公务接待支出。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有人员因公出国境。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是秀洲区民政局无公务用车。
公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费预算数为2.5万元,支出决算为0.31万元,完成预算的12.40%。主要用于常规接待上级部门检查及省内外兄弟部门学习交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5批次,累计55人次。
外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。
其他国内公务接待支出0.31万元,主要用于常规接待上级部门检查及省内外兄弟部门学习交流等支出。接待55人次,5批次。
(九)部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,区民政局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目41个,共涉及资金998.81万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对“居家养老服务照料中心经费”“0-18周岁困境儿童基本生活费”等41个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出998.81万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对41个项目分别委托开展绩效评价。从评价情况来看,41个项目评价结果为“优秀”。
没有组织开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,没有委托第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)
秀洲区民政局在2019年度部门决算中反映婚姻登记服务中心政府购买服务项目及老年人意外伤害保险的项目绩效自评结果。
婚姻登记服务中心政府购买服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.5分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是派驻一名专职婚姻辅导员工作日全天驻点服务;二是举办各类大型活动3场;三是婚姻调解率30%以上,婚姻家庭辅导满意率100%。发现的问题及原因:无。
老年人意外伤害保险项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为55.8万元,执行数为53.8176万元,完成预算的96.4%。项目绩效目标完成情况:一是为全区9.3万老人开展免清单式投保,投保覆盖率100%;二是降低了老年人意外伤害风险,保障老年人的养老服务需求;三是已赔付的老年人及家属的满意率达100%。及发现的问题及原因:老年人意外伤害保险的知晓率需进一步提升,主要原因宣传深度、广度还不够。下一步改进措施:进一步增加宣传方式,扩大宣传范围。
3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。无
4.部门评价项目绩效评价结果。
五类人员生活救助项目绩效评价结果:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.5分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为36.8万元,执行数为35.14万元,完成预算的95.5%。项目绩效目标完成情况:一、对全区麻风病人、遗属人员、世久居人员、精简人员、血友病人员发放定期生活补助,保障上述五类的人员的基本生活;二是资金发放动态调整,确保不漏发;三是资金发放及时率100%。发现的问题及原因:无。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出77.10万元,比年初预算数减少14.23万元,下降15.58%,主要原因是控制日常运行经费的支出。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额221.56万元,其中:政府采购货物支出41.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出180.27万元。授予中小企业合同金额221.56万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额9.74万元,占政府采购支出总额的4.40%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,秀洲区民政局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主无。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理制度的事业单位)的基本支出。
16. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项):反映民间组织管理方面的支出。
17. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划与地名管理(项):反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。
18. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
19. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
21.未社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反应未实际归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
22. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
23. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。
24. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映用于其他优抚方面的支出。
25. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。
26. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。
27. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):反映特困人员供养支出。
浙江省嘉兴市秀洲区民政局(汇总)2019年度部门决算公开表.xls
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